viernes, 4 de marzo de 2011

BOLETIN NUM.24

BOLETIN NUM.23





PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2010


El presupuesto se ha aprobado el 25 de noviembre de 2010, un mes y seis días antes de finalizar el año.
Los plazos que marca la Ley son:

-Antes del 15 de octubre de 2009, presentado para su aprobación, enmienda o devolución. Art. 165. 4. RD 2/2004
-Antes del 31 del año 2009, aprobado definitivamente. Art. 169. 2. RD 2/2004


PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS DE PERSONAL….…………………………………………….2.517.845,72
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS……………...……3.171.928,53
3. GASTOS FINANCIEROS...…………………………………………….…...33.300,00
4. TRASFERENCIAS CORRIENTES….....………………………………...…168.303,11
6. INVERSIONES REALES…..…………………………………………..…2.675.450,00
9. PASIVOS FINANCIEROS…………………………………………….....….43.877,00
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS……………………………………8.610.704,36


PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS……………………………………………….3.027.200,00

2. IMPUESTOS INDIRECTOS………………………………………………200.795,00

3. TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS………………...1.002.936,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………1.522.360,00

5. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………………………52.250,00

6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES…………………………..966.000,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL………………………………………220.000,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS………………………………………………..119.163,36

9. PASIVOS FINANCIEROS………………………………………………1.500.000,00

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TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS…………………………………8.610.704,36


Del análisis y comparación de los capítulos 1 a 7 de gastos (8.566.827,36), con los capítulos 1 a 7 de ingresos (6.991.000,00), el presupuesto se encuentra desequilibrado pues se deduce un déficit que asciende a la cantidad de 1.575.286,36 €.

Para corregir el incumplimiento con el principio de estabilidad presupuestaria hay que elaborar un plan económico financiero para conseguir recuperar la estabilidad en un plazo de 3 años. El plazo para elaborar este plan tras la aprobación del presupuesto en situación de desequilibrio, es de 3 meses desde su aprobación. Plazo que ya ha concluido.

Para afrontar esta situación ha sido incluido como ingreso la operación de crédito prevista por importe de de 1.500.000 €
En el capitulo 6, en el Estado de Gastos, se han consignado inversiones reales por un importe de 2.675.450.-euros.

Estas inversiones son entre otras:

Edificio administrativo El Boalo…………………………………………….......984.840,00
Edificio administrativo Cerceda………………………………………………...858.832,00
Edificio administrativo Mataelpino………………………………………….......695.078,00
Centros escolares…………………………………………………………….... 20.000,00

Mobiliario y equipamiento Edificio El Boalo…………………………….....…… 30.000,00
Mobiliario y equipamiento Edificio Cerceda………………………...…….....…. 30.000,00
Mobiliario y equipamiento Edificio Mataelpino…………………………….....… 30.000,00


Los créditos presupuestarios para inversiones reales suponen el 31. 07 % del total del presupuesto.


Se financian con:

Operación de crédito a largo plazo…………………………………………...1.500.000,00
Recursos propios obtenidos de la Enajenación del patrimonio publico del suelo……………………………………………………………………….…..966.000,00
Transferencias de capital de la Comunidad autónoma………………………….....20.000,00
Con cargo al gasto ordinario………………………………………………..…..189.450,00


TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.

Limpieza y aseo……………………………………………………………….347.500,00
Estudios y trabajos técnicos…………………………………………………...148.000,00
Seguridad…………………………………………………………………...…...8.200,00
Monitores actividades…………………………………………………………107.000,00
Escuela de música………………………………………………………………40.000,00
Gestoria…………………………………………………………....………...…26.000,00
Servicio de recaudación……………………………………………………….146.500,00
Desratización…………………………………………………………………...10.000,00
Otros…………………………………………………………………...……..326.000,00

Total……………………………………………………………….………...1.159.200,00